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上海自考网> 试题题库列表页> 下列关于内部控制说法,错误的有

2018年4月审计学

卷面总分:120分     试卷年份:2018    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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试题序号

下列关于内部控制说法,错误的有

  • A、了解内部控制是必要的审计程序
  • B、内部控制越严密越好
  • C、内部控制设计有效运行一定有效
  • D、内部控制好则可以省略必要的实质性程序
  • E、建立良好的内部控制是注册会计师的责任
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注册会计师实地观察重要的固定资产时,应重点观察

  • A、固定资产计提折旧

  • B、本期减少的固定资产

  • C、本期新增加的固定资产

  • D、正在使用的固定资产

下列有关审计的表述,正确的是

  • A、政府审计是独立性最强的一种审计
  • B、内部审计是注册会计师审计的前提
  • C、财务报表的合法性是财务报表使用者最为关心的
  • D、注册会计师审计意见旨在提高财务报表的可信赖程度

下列各种情况中对注册会计师执行审计业务独立性影响最大的是

  • A、注册会计师的配偶现在是被审计单位开户银行的业务骨干
  • B、注册会计师的一位朋友拥有被审计单位的股票
  • C、注册会计师的母亲退休后担任被审计单位统计员
  • D、注册会计师的妹妹大学毕业后在被审计单位担任会计
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